Formation : La fiscalité des entreprises

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AVIS google :        5,0/5  (12 avis)
Informations générales : 
  • Au choix : Distanciel / Présentiel
  • Niveaux : Débutant

IS, TVA, intégration fiscale, liasse fiscale... Plongez au cœur de la fiscalité des entreprises et découvrez l'ensemble des leviers permettant de sécuriser et optimiser vos déclarations.

Distanciel
Présentiel
Sur-mesure
  • Modalités : La formation se déroule en ligne et en groupe.
    Le formateur qui vous est dédié est un professionnel métier expert en fiscalité des entreprises. 

  • Durée de formation : 1 jour (7h) 
  • Prix : 1 000 € HT par personne
  • Début : On en discute pour s'adapter à vos besoins  
  • Modalités : La formation se déroule en présentiel en Intra ou Inter.

    Le formateur qui vous est dédié est un professionnel métier expert en fiscalité des entreprises. 

  • Durée de formation : 1 jour (7h) 
  • Prix : 1 300 € HT par personne
  • Début : On en discute pour s'adapter à vos besoins  

Vous avez des besoins spécifiques ? Faites confiance au spécialiste de la formation sur-mesure !

La méthode Pairenne : 

  • 1. Nous réalisons un audit gratuit pour discuter de vos besoins et attentes

  • 2. Nous définissons et validons ensemble les objectifs, les modalités et le plan de formation   

  • 3. Nous concevons et réalisons la formation dont vous rêvez 

Description de la formation 

Vous êtes concernés par le sujet de les sujets d'impôt sur les sociétés (IS), de liasse fiscale, d'intégration ou encore de TVA dans votre travail et vous n'êtes pas certains de maitriser l'ensemble de la réglementation et des bonnes pratiques ?  Alors vous êtes au bon endroit !

Découvrez l'essence de la fiscalité des entreprises à travers notre formation complète, conçue pour dirigeants et équipes financières. De l'introduction aux impôts clés jusqu'à l'optimisation fiscale, cette formation aborde des sujets cruciaux comme les fondamentaux de l'Impôt sur les Sociétés, la TVA, et la gestion des contrôles fiscaux.

Préparez-vous à naviguer dans le paysage complexe de la fiscalité, à minimiser les risques, et à renforcer la rentabilité de votre entreprise grâce à des stratégies fiscales éprouvées. 

Encore des doutes ou des questions sur la formation ? On en discute !

Pour qui ? 

Comptable, responsable comptable, responsable administratif et financier, directeur administratif et financier, fiscaliste, dirigeant.

Prérequis

Aucun diplôme ni aucun prérequis spécifique n'est nécessaire. 

Pédagogie

  • Alternance de contenus théoriques/ réglementaires, d'exemples et de retours d'expérience afin de rendre la formation plus digeste et concrète pour les professionnels.

  • Transmission d'outils et de ressources vous permettant de vous exercer et d'améliorer vos process fiscaux.

Modalités d'évaluation 

  • L'évaluation des compétences acquises durant la formation est assurée par le participant lui même via des quizz ou par le formateur selon les modalités choisies pour la formation. 

  • Afin d'évaluer la satisfaction des stagiaires, des évaluations à chaud et à froid de la formation seront également effectuées.

Contenu détaillé de la formation 

1 - Introduction à la fiscalité des entreprises

  • 1.1 Définition de la fiscalité des entreprises 
  • 1.2 Importance de la compréhension de la fiscalité
  • 1.3 Aperçu des différents impôts : vue d'ensemble des impôts majeurs, y compris l'impôt sur les sociétés (IS) et la TVA

2 - Détermination de l'impôt sur les sociétés (IS)

  • 2.1 Présentation de la liasse fiscale : étapes clés pour la préparation de la liasse fiscale de l'entreprise
  • 2.2 Calcul du résultat fiscal : Compréhension des règles du calcul du résultat fiscal servant de base à l'IS
  • 2.3 Dispositifs de réduction d'impôts : présentation des principaux dispositifs visant à réduire le montant de l'IS
  • Exercice pratique

3 - Régime d'intégration fiscale (RIF)

  • 3.1 Préparation de la liasse fiscale du groupe : Explication du processus de consolidation fiscale au sein d'un groupe d'entreprises.
  • 3.2. Avantages et inconvénients du RIF : Analyse des bénéfices et des limitations du régime d'intégration fiscale.
  • 3.3 Optimisation fiscale au sein d'un groupe : Stratégies pour maximiser les avantages fiscaux dans un contexte d'intégration fiscale.
  • Exercice pratique

4 - Gestion de la TVA

  • 4.1. Principes de base de la TVA : Introduction aux concepts fondamentaux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
  • 4.2. Déclaration de TVA mensuelle : Processus de préparation et de soumission des déclarations mensuelles de TVA.
  • 4.3. Gestion des opérations intracommunautaires : Explication des implications fiscales des transactions intra-UE.
  • Exercice pratique

5 - Obligations déclaratives et contrôle fiscal

  • 5.1. Respect des obligations déclaratives : Présentation des obligations en matière de Contribution Économique Territoriale (CET) et autres taxes diverses.
  • 5.2. Préparation à un contrôle fiscal : Conseils pour anticiper et gérer un contrôle fiscal, y compris la documentation nécessaire.
  • 5.3. Stratégies pour minimiser les risques fiscaux : Approche proactive pour réduire les risques de litiges fiscaux et optimiser la conformité.

Objectifs de la formation 

  • Découvrir les principes fondamentaux de la fiscalité d'entreprise
  • Apprendre à déterminer son impôt sur les sociétés (IS)
  • Découvrir les principes du régime d'intégration fiscale (RIF)
  • Apprendre les principes de base de la TVA (taux, déclaration, opérations intracommunautaires...)
  • Découvrir les obligations déclaratives et se préparer à un contrôle fiscal